中国宁波网讯(记者龚哲明)昨日,市审计局向市十三届人大常委会第二次会议提交了去年审计报告。据介绍,去年市审计局共审计完成56个项目,查出违规金额7.93亿元,应上缴财政金额20309万元,减少财政拨款或补贴1016万元,归还原资金渠道2574万元,移送纪检、司法机关案件线索2起,涉案金额1011万元。
市审计局通过对25个市级部门单位预算执行情况的审计,从总体上看,大部分单位能较严格地执行部门预算管理、收支两条线、政府采购等制度,规范财务管理和资产管理,注重提高财政资金使用效益,各部门单位预算执行总体是好的。但审计也发现,部门预算改革尚未完全到位,预算编制不够规范,预算执行不够严格,部分单位的财务管理和资产管理尚待进一步加强。审计共发现违规资金2840万元,查出挪用公款违法案件线索一件。
市审计局对市发改委、市财政局、市建委等有关部门组织分配2006年度政府投资情况进行了审计调查,组织开展了对市广厦怡庭小区经济适用房工程、公安局交通指挥中心工程、宁波大学医学院附属医院工程等10个政府投资项目竣工决算审计和2个项目跟踪审计。审计发现,在政府投资的组织分配和部分项目的建设管理中还存在一些问题,如高估冒算多计工程款;部分项目违反招标投标、合同管理等有关规定;因前期论证、勘察设计违反基本建设程序,盲目赶工抢工等原因,造成损失浪费;部分建设单位违规滞留、出借征地补偿款等。
市审计局还先后开展社会保险基金、被征地农民社会保障资金、教育经费、公路养路费以及经济适用房建设情况的专项审计调查。审计发现我市上述政府性专项资金在管理、使用上也存在着一些问题。