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民营企业内审发展情况调查启动
稿源: 东南商报  | 2008-07-22 10:00:57

  本报讯(通讯员 沈炜 林云忠)日前,市民营企业协会、市内部审计协会联合对我市大型民营企业开展内部审计发展情况调查。据了解,此次调查的对象主要是我市2007年注册资本超过5000万以上的400多家民营企业,调查工作将在8月底结束。

  近年来,宁波市民营企业日益注重内部审计,为改善企业经营管理,提高经济效益发挥了积极作用。据不完全统计,宁波市民营企业内部审计机构每年都为企业增收节支亿元以上。

  据了解,上世纪90年代中期,鄞州、慈溪等地一些大中型民营企业开始建立内部审计制度,近年来出现了迅速发展的势头。目前,我市绝大多数大中型民营企业都建立了内审机构,涌现了雅戈尔集团、春和集团、金田集团、韵升集团、三星集团、宏润集团等一批内审工作开展比较好、成效比较显著的民营企业。目前,鄞州、余姚等已有35家民营企业建立了内部审计机构,配备专职内审人员245人。

  宁波市工商局副局长、市民营企业协会会长朱德人认为,指导民营企业建立内部审计制度是一件好事情,通过专业的手段加强企业管理,降低企业风险,这既是企业加强自身管理的一个好办法,也是政府部门服务企业的一个好办法。

  据了解,雅戈尔集团公司总裁李如成提出了“审计无禁区”的思想,规定审计部不但可以审计所有下属企业和驻外营销公司,而且可以对总裁的“一支笔”进行审计。近年来,审计部先后查处驻外市场部截留货款、私设“小金库”、私分季节性商品价差等违规违纪案件数十起。

  在宁波韵升集团股份有限公司,审计部定期对公司总部及下属公司开展内部控制的评审,及时发现公司内部控制中存在的薄弱环节。在对应收账款的检查中,发现下属公司应收账款未落实责任部门和责任人、缺乏明确的信用审批制度、相关部门缺乏必要的联系等问题,对此审计部及时提出了审计意见,设计了销售环节、规范运行流程图。公司管理层对审计提出的建议非常重视,召开了专题分析会,逐条落实审计建议,并起草了应收账款管理办法,有效地加强了公司对应收账款的内部控制,减少了企业的经营风险,提高了资金的使用效益。

  宁波市审计局副局长、内部审计协会会长王勤学表示,通过这次调查,可以了解和掌握全市民营企业内部审计发展状况,同时推进民营企业加强管理,做大做强,增强抗风险能力。下一步将通过典型宣传、扩大活动影响,促进企业健康发展。

【编辑:吴颖】